Orden de Compra. Nº
1063538-4370-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-4370-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-166-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11060
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
397461
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
resein chile
Razón Social
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T.
77.325.080-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
resein chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141504
Hebillas
200
Unidad
005-0696 | HEBILLAS 2 CM METALICAS
1.-METALICAS DE 2.5 2.-CROMADAS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
11151703
Hilo de poliéster
10
Unidad
006-0139 | HILO DE 200 GRS. TUPIPLAST N° 40 BLANCO
1.-BLANCO N40
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
53141507
Broches
500
Unidad
033-0171 | BROCHES METALICOS 4 PIEZAS BROCHES METALICOS DE CUATRO PIEZAS, DE GOLPE (UNA UNIDAD SON 4 PIEZAS)
1.-SET DE 4 PIEZAS
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
11131504
Cuero
10
Pie
005-8035 | CUERO NOBUK
1.-CUERO NOBUK 2.-NEGRO
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
31191507
Cintas abrasivas
1
Metro Lineal
049-0068 | LIJA PARA MADERA P 24
1.-ROLLO LINEAL
$ 34.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.900
$ 34.900
42242109
Productos blandos de tracción ortopédica para uso general
10
Plancha
043-2880 | GOMA MICROPOROSA LISA 15 MM DE ESPESOR, 100X90 CM COLOR PIEL, NIVEL MEDIO DE RIGIDEZ (50)
1.-GOMA EVA 2.-LISA 3.-DE 15 MM 4.-DE 90x100
$ 124.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.249.000
$ 1.249.000
42242109
Productos blandos de tracción ortopédica para uso general
10
Plancha
043-2881 | GOMA MICROPOROSA LISA 5 CM DE ESPESOR, 100X90 CM COLOR PIEL, NIVEL MEDIO DE RIGIDEZ (50)
1.-MICROPOROSA 2.-DE 90 x 100 x 5 MM
$ 38.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.000
$ 389.000
Total Neto
$ 2.091.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 397.461
TOTAL OC
$ 2.489.361
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.