Orden de Compra. Nº1063538-4370-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-4370-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-166-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11060
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 397461
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141504
Hebillas200Unidad005-0696 | HEBILLAS 2 CM METALICAS1.-METALICAS DE 2.5 2.-CROMADAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
11151703
Hilo de poliéster10Unidad006-0139 | HILO DE 200 GRS. TUPIPLAST N° 40 BLANCO1.-BLANCO N40 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
53141507
Broches500Unidad033-0171 | BROCHES METALICOS 4 PIEZAS BROCHES METALICOS DE CUATRO PIEZAS, DE GOLPE (UNA UNIDAD SON 4 PIEZAS)1.-SET DE 4 PIEZAS $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
11131504
Cuero10Pie005-8035 | CUERO NOBUK1.-CUERO NOBUK 2.-NEGRO $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
31191507
Cintas abrasivas1Metro Lineal049-0068 | LIJA PARA MADERA P 241.-ROLLO LINEAL $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
42242109
Productos blandos de tracción ortopédica para uso general10Plancha043-2880 | GOMA MICROPOROSA LISA 15 MM DE ESPESOR, 100X90 CM COLOR PIEL, NIVEL MEDIO DE RIGIDEZ (50)1.-GOMA EVA 2.-LISA 3.-DE 15 MM 4.-DE 90x100 $ 124.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.000 $ 1.249.000
42242109
Productos blandos de tracción ortopédica para uso general10Plancha043-2881 | GOMA MICROPOROSA LISA 5 CM DE ESPESOR, 100X90 CM COLOR PIEL, NIVEL MEDIO DE RIGIDEZ (50)1.-MICROPOROSA 2.-DE 90 x 100 x 5 MM $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000
Total Neto $ 2.091.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.461
TOTAL OC $ 2.489.361


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.