Orden de Compra. Nº1063538-4421-SE21 "Servicio Provisión Lentes Ópticos para pactes Ges y No Ges del HBSJO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-4421-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio Provisión Lentes Ópticos para pactes Ges y No Ges del HBSJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12525 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 3193277,37
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Alemana
Razón Social COMERCIAL OPALEM LIMITADA
R.U.T. 77.913.150-5
Sucursal Optica Alemana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1Unidad no definida347-0001 | LENTES OPTICOS. Adquisición de 1.000 pares de lentes + 1.000 Armazón + 1.000 Estuches + 1.000 Paños, por un periodo de 90 días (Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2021). para pacientes Ges y No Ges del HBSJO347-0001 | LENTES OPTICOS. Adquisición de 1.000 pares de lentes + 1.000 Armazón + 1.000 Estuches + 1.000 Paños, por un periodo de 90 días (Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2021) $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723
Total Neto $ 16.806.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.277
TOTAL OC $ 20.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.