Orden de Compra. Nº
1063538-4577-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-158-LE20
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-4577-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-158-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-158-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14097
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
319465,62
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social
INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T.
86.821.000-1
Sucursal
INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra
4000
Unidad
225-0163 | COTONES DESECHABLES (OFTALMICOS)
Q604237: MICROESPONJA-LANCETA OFTALMICA CELULOSA LIBRE DE LATEX ESTERIL SOBRE X 10 UNIDADES. LIBRE DE LATEX ENVASE GRADO MEDICO ESTERIL RAYOS GAMMA, VALOR X UNIDAD, MARCA FABCO, PROCEDENCIA REPUBLICA DOMINICANA, CERTIFICACIONES CERTIFICADO ISO 13485:201
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 956.000
$ 956.000
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero
24
Unidad
225-0589 | APURADOR DE SUERO 1000 CC DESECHABLE
IN900012: INFUSOR PRESION DESECHABLE, CAPACIDAD 1000cc, VENTA CAJA CERRADA X 12 UNIDADES, CLINICAMENTE LIMPIO, VALOR X UNIDAD, MARCA VITAL SIGNS, PROCEDENCIA MEXICO, CERTIFICACIONES ISO 13485:2016. FDA- LIBRE DE LATEX, FECHA DE VENCIMIENTO 31.12.2049
$ 14.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 358.008
$ 358.008
51212309
Ioxaglato de meglumina
10
Caja
232-0045 | SULFATO DE BARIO 20 X 600 BARYTGEN CJ 5
BARI002: SULFATO DE BARIO 95%. MICROBAR HD SUSPENSION ORAL POLVO ENVASE FRASCO PLASTICO CONTIENE 300grs. CAJA X 5 UNIDADES, VALOR X CAJA, MARCA ESKAY, PROCEDENCIA INDIA, CERTIFICACIONES FDA. GMP, FECHA DE VENCIMIENTO 01.11.2022
$ 36.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.390
$ 367.390
Total Neto
$ 1.681.398
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.466
TOTAL OC
$ 2.000.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.