Orden de Compra. Nº1063538-4734-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-291-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-4734-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-291-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-291-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11789
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 759958,2
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
R.U.T. 76.899.738-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos1Unidad022-0116 | Repuestos 30 FLEXIBLES VALOR UD. $109.162 = $3.274.860 3 SUMINISTROS MURALES DE AIRE VALOR UD. $51.780 0 $155.340 3 SUMINISTROS COLUMNAS DE VACIO VALOR UD. $51.780 = $155.340 4 SUMINISTRO COLUMNAS DE CO2 VALOR UD. $51.780 = $207.120 4 SUMINISTRO COLUMNAS DE N2O VALOR UD. $51.780 = $207.120. TOTAL SIN IV $3.999.780 Repuestos $ 3.999.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.780 $ 3.999.780
Total Neto $ 3.999.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 759.958
TOTAL OC $ 4.759.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.