Orden de Compra. Nº1063538-5325-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-176-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-5325-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-176-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-176-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14909
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 237120
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
R.U.T. 76.200.017-2
Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad044-1801 | Mantención preventiva de equipos 5 campanas de flujo laminarSE REALIZARAN LAS MEDICIONES SOLICITADAS , CALIBRACION Y CHEQUEO GENERAL A LOS 5 EQUIPOS $ 1.248.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000
Total Neto $ 1.248.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.120
TOTAL OC $ 1.485.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.