Orden de Compra. Nº1063538-557-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-12-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-557-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-12-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3651
Usuario SIGFE pmirandaa
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 12521
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Re-Med
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
R.U.T. 76.628.610-0
Sucursal Re-Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos2000Unidad2410052000 | CUBRE OBJETO 24 X 24 MM CUBRE OBJETO 24 X 24 MM $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
41122601
Portaobjetos1100Unidad2410053000 | PORTA OBJETO 26 X 76 MM Porta objeto 7101 B liso interfoliado cantos pulidos GlobalRoll50u $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
41122601
Portaobjetos500Unidad241-0235 | PORTA OBJETO CARGA POSITIVA COLOR FROST PLUS VERDE Porta objeto 7109 franja pintada color blanco CARGA+ cantos pulidos borde 90º Citotest50u franja blanca $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 65.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.521
TOTAL OC $ 78.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.