Orden de Compra. Nº1063538-5819-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-5819-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-252-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16622
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 87917,56
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152702
Soluciones hemostáticas dentales20Unidad2246625001 | GELITA HEMOSTATICA 200 X 70 X 0,5 MMMS0001 SPONGOSTAN FILM 20X7X0,05CM CAJA X 20 UDS. PRECIO POR UNIDAD SOLO SE VENDE POR CAJA. $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
42312201
Sutura24Unidad224-0047 | VICRYL 7/0 C/2AG 6.6MM OFTALMOLOGICAJ546G SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 7-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE ESPATULADA 3/8 CIRCULO, D E 6.5 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. CAJA C/1 $ 15.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.824 $ 382.824
Total Neto $ 462.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.918
TOTAL OC $ 550.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.