Orden de Compra. Nº1063538-6259-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-132-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-6259-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-132-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-132-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15373
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 582938,6352
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JVV Equipos Médicos E.I.R.L.
Razón Social JUAN ALFREDO VALLEJOS VASQUEZ MANTENCION Y REPARAC
R.U.T. 76.715.696-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JVV Equipos Médicos E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación21Unidad044-3535 | CONVENIO TRIMESTRAL DE MATENCION DE 21 SILLONES DENTALESConvenio de Mantención TRIMESTRAL de 21 Sillones Dentales $ 118.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.497.488 $ 2.497.498
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad044-1804 | CONVENIO DE MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE RAYOS X INTRAORAL DENTALConvenio de Mantención 2 Equipos Rayos X del Hospital $ 285.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.600 $ 570.600
Total Neto $ 3.068.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 582.939
TOTAL OC $ 3.651.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.