Orden de Compra. Nº1063538-6267-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-6267-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-282-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-282-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15083
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 90988,72
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes80Unidad003-0234 2204007002 Limpiador alcalino clorado por espumaDETERG DESINFEC ALCALINO CLORADO EASYFOAM - VALOR POR LITRO $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.960 $ 218.960
47131502
Paños de limpieza4Unidad003-0228 2204007002 Paños de limpieza limpiadores descartablesTOALLA INDUSTRIAL JUMBO WYPALL X-70 750 HJ - VALOR POR ROLLO $ 43.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.476 $ 175.476
47121804
Cubos o baldes para limpieza1Unidad003-4073 2204007002 Carro estrujadoCARRO ESTRUJAMOPA 36 LT - VALOR POR UNIDAD $ 84.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.452 $ 84.452
Total Neto $ 478.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.989
TOTAL OC $ 569.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.