Orden de Compra. Nº
1063538-6443-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-6443-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-111-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16952
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilida
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
1078920,7
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
resein chile
Razón Social
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T.
77.325.080-4
Sucursal
resein chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121702
Tinta para timbres
3
Caja
225-0316 | ALMOHADILLA DE 100MM X 4.9M
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 87.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.700
$ 263.700
11131504
Cuero
500
Pie
005-0128 | BADANA NATURAL DE PRIMERA
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.445.000
$ 2.445.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
72
Barra
033-2967 | BARRAS DE SILICONA
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
27111515
Taladro de mano o empuje
8
Unidad
033-0426 | BROCA METAL DE 3 MM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
27111515
Taladro de mano o empuje
8
Unidad
033-0429 | BROCA METAL DE 5 MM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
27111515
Taladro de mano o empuje
8
Unidad
033-0431 | BROCA METAL DE 8 MM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
31201503
Cintas adhesivas de protección
3
Rollo
033-3603 | CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 19.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.670
$ 59.670
11131504
Cuero
3
Unidad
033-2817 | CUCHILLO ZAPATERO
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 24.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.670
$ 74.670
11131504
Cuero
40
Pie
005-8035 | CUERO NOBUK
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.000
$ 356.000
31201613
Adhesivo re-usable
2
Galón
002-0342 | GALON DE ADHESIVO NO TRANSOPENTE
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 49.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.800
$ 99.800
13111307
Espuma de goma
7
Plancha
043-2880 | GOMA MICROPOROSA LISA 15 MM DE ESPESOR, 100X90 CM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 125.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880.600
$ 880.600
13111307
Espuma de goma
7
Plancha
043-2881 | GOMA MICROPOROSA LISA 5 CM DE ESPESOR, 100X90 CM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 32.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227.150
$ 227.150
53141504
Hebillas
5400
Unidad
005-0131 | OJETILLOS CHICOS
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
31161601
Pernos de anclaje
300
Unidad
033-1484 | PERNO CABEZA PLANA
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
31162207
Remaches de compresión
1
Unidad
033-0499 | REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 79.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.900
$ 79.900
31162207
Remaches de compresión
1500
Unidad
005-0178 | REMACHE RAPIDO CHICOS 7X8MM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
31162207
Remaches de compresión
1500
Unidad
033-1103 | REMACHE RAPIDO GRANDE 14X14MM
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
27111515
Taladro de mano o empuje
5
Unidad
045-3045 | REPUESTO DREMEL
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 34.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.500
$ 174.500
41123402
Cucharas de dosificación
2000
Unidad
049-0309 | CUCHARAS DESECHABLE
1.-DETALLE FORMULARIO 4
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 5.678.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.078.921
TOTAL OC
$ 6.757.451
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.