Orden de Compra. Nº
1063538-6689-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-141-LR22
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-6689-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-141-LR22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-141-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17256
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilida
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
5079650
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TECNIGEN S.A.
Razón Social
TECNIGEN S A
R.U.T.
93.020.000-k
Sucursal
TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116127
Reactivos, soluciones o tinturas inmunológicos o s
8
Kit
233-2177 | HTLV I/II
HTLV III PRECIO CORRESPONDE AL VALOR POR KIT, SE ADJUNTA COTIZACION
$ 344.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.752.000
$ 2.752.000
41116127
Reactivos, soluciones o tinturas inmunológicos o serológicos
25
Kit
233-0820|VIH
DET-VIHBM DETERMINACION CARGA VIRAL VIH PRECIO CORRESPONDE AL VALOR POR KIT, SE ADJUNTA COTIZACION
$ 278.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.966.250
$ 6.966.250
41116127
Reactivos, soluciones o tinturas inmunológicos o serológicos
15
Kit
233-1456| AgHBs
AgHBs PRECIO CORRESPONDE AL VALOR POR KIT, SE ADJUNTA COTIZACION
$ 150.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.257.650
$ 2.257.650
41116127
Reactivos, soluciones o tinturas inmunológicos o serológicos
13
Kit
233-0822| Hepatitis C
Hepatitis C PRECIO CORRESPONDE AL VALOR POR KIT, SE ADJUNTA COTIZACION
$ 627.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.151.000
$ 8.151.000
41116127
Reactivos, soluciones o tinturas inmunológicos o serológicos
10
Kit
233-1838 |CHAGAS
CHAGAS PRECIO CORRESPONDE AL VALOR POR KIT, SE ADJUNTA COTIZACION
$ 420.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.205.100
$ 4.205.100
41116127
Reactivos, soluciones o tinturas inmunológicos o serológicos
9
Kit
233-1478 | SÍFILIS
SIFILIS PRECIO CORRESPONDE AL VALOR POR KIT, SE ADJUNTA COTIZACION
$ 267.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.403.000
$ 2.403.000
Total Neto
$ 26.735.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.079.650
TOTAL OC
$ 31.814.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.