Orden de Compra. Nº1063538-774-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-295-LP22 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-774-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-295-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-295-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2277
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 1791762,7
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES S.D.M. SPA
Razón Social COMERCIAL SERVICIOS Y CONSTRUCCION S.D.M. SPA
R.U.T. 77.098.038-0
Sucursal CONSTRUCCIONES S.D.M. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables1Unidad033-442 | Baterias para taladros inalámbricos 20 volt.BATERIAS PARA TALADRO INALAMBRICO 20 VOLT $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
40142008
Mangueras para agua100Unidad024-0155 | Manguera reforzada ¾MANGUERA REFORZADA 34 OFERTA POR METRO LINEAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
23171504
Sopletes1Unidad049-0316 | SopletesSOPLETE INCLUYE CARTUCHOS GAS BUTANO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
20121409
Juntas de dilatación de la terminación6Unidad033-3552 | Junta elástica doble Flange DN 150 PN16JUNTA DN 150 FLANGE $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.940 $ 599.940
40141616
Piezas de válvula o accesorios310Unidad027-0435 | Válvula Angular de Corte Surtidor RadiadorVALVULA DE CORTE ANGULAR SURTIDOR RADIADOR $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.783.800 $ 2.783.800
31251502
Actuadores electrónicos5Unidad033-3294 | Actuadores HONEYWELL serie 4000ACTUADOR HONEYWELL SERIE 4009 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
31251502
Actuadores electrónicos5Unidad033-3289 | Actuadores HONEYWELL serie 4000 compatibleACTUADOR HONEYWELL SERIE 4000 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
26121541
Conductores en general1Unidad043-0214 | kit material eléctricoKIT MATERIALES ELECTRICOS $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
27111712
Extractores30Unidad033-4441 | Extractores de muro 4”EXTRACTOR DE MURO 4 $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000
27111712
Extractores25Unidad033-1625 | Extractores de muro 5”EXTRACTOR DE MURO 5 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.500 $ 672.500
40142108
Tubería de bronce40Unidad032-0852 | Tubería flexible corrugadoTUBERIA FLEXIBLE CORRUGADO INCLUYE TERMINALES $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
31211603
Pintura secante1Unidad052-0101 | Galones Pintura para hojalateríaGALON PINTURA PARA DUCTOS Y HOJALATERIA $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad033-4440 | Cinta pvcCINTA PVC PARA A-C $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 9.430.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.791.763
TOTAL OC $ 11.222.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.