Orden de Compra. Nº
1063538-774-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-295-LP22
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-774-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-295-LP22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-295-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2277
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
1791762,7
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCCIONES S.D.M. SPA
Razón Social
COMERCIAL SERVICIOS Y CONSTRUCCION S.D.M. SPA
R.U.T.
77.098.038-0
Sucursal
CONSTRUCCIONES S.D.M. SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111701
Baterías recargables
1
Unidad
033-442 | Baterias para taladros inalámbricos 20 volt.
BATERIAS PARA TALADRO INALAMBRICO 20 VOLT
$ 145.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
40142008
Mangueras para agua
100
Unidad
024-0155 | Manguera reforzada ¾
MANGUERA REFORZADA 34 OFERTA POR METRO LINEAL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
23171504
Sopletes
1
Unidad
049-0316 | Sopletes
SOPLETE INCLUYE CARTUCHOS GAS BUTANO
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
20121409
Juntas de dilatación de la terminación
6
Unidad
033-3552 | Junta elástica doble Flange DN 150 PN16
JUNTA DN 150 FLANGE
$ 99.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 599.940
$ 599.940
40141616
Piezas de válvula o accesorios
310
Unidad
027-0435 | Válvula Angular de Corte Surtidor Radiador
VALVULA DE CORTE ANGULAR SURTIDOR RADIADOR
$ 8.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.783.800
$ 2.783.800
31251502
Actuadores electrónicos
5
Unidad
033-3294 | Actuadores HONEYWELL serie 4000
ACTUADOR HONEYWELL SERIE 4009
$ 270.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350.000
$ 1.350.000
31251502
Actuadores electrónicos
5
Unidad
033-3289 | Actuadores HONEYWELL serie 4000 compatible
ACTUADOR HONEYWELL SERIE 4000
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400.000
$ 1.400.000
26121541
Conductores en general
1
Unidad
043-0214 | kit material eléctrico
KIT MATERIALES ELECTRICOS
$ 1.200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
27111712
Extractores
30
Unidad
033-4441 | Extractores de muro 4”
EXTRACTOR DE MURO 4
$ 25.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 777.000
$ 777.000
27111712
Extractores
25
Unidad
033-1625 | Extractores de muro 5”
EXTRACTOR DE MURO 5
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.500
$ 672.500
40142108
Tubería de bronce
40
Unidad
032-0852 | Tubería flexible corrugado
TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADO INCLUYE TERMINALES
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
31211603
Pintura secante
1
Unidad
052-0101 | Galones Pintura para hojalatería
GALON PINTURA PARA DUCTOS Y HOJALATERIA
$ 35.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.990
$ 35.990
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
033-4440 | Cinta pvc
CINTA PVC PARA A-C
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Total Neto
$ 9.430.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.791.763
TOTAL OC
$ 11.222.093
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.