Orden de Compra. Nº
1063538-8072-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-8072-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 86
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
282056,14
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T.
78.307.160-6
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
100
Pliego
2204001|002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO
CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
14111610
Cartulina
150
Pliego
2204001|002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLARO
CARTULINA COLOR ROJO CLARO
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
44122103
Corchetes
50
Caja
2204001|002-0051|CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES
CORCHETES 26-6 CAJA X 1000 UNIDADES FULTONS
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
500
Unidad
2204001|002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
500
Unidad
2204001|002-0072|LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPA
LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
60121518
Lápices de grafito
36
Unidad
2204001|002-0075|LAPIZ GRAFITO Nº 2
LAPIZ GRAFITO NUMERO 2 MARCA COLON
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
250
Resma
2204001|002-0097|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500
PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500 HOJAS EQUALIT
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040.000
$ 1.040.000
31201517
Cinta para empaquetar
100
Unidad
2204001|002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.
SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18MMX30 MTS FULTONS
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
2204001|002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT
CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT USATAPE
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.550
$ 8.550
14111610
Cartulina
50
Pliego
2204001|002-0142|CARTULINA COLOR BLANCO
CARTULINA COLOR BLANCO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44111906
Pizarrones y accesorios
2
Unidad
2204001|002-0396|BORRADOR PIZARRA
BORRADOR DE PIZARRA
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 796
$ 796
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
4
Unidad
2204001|002-0398|TAMPON HUELLA DIGITAL
TAMPON HUELLA DIGITAL HAND
$ 861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.444
$ 3.444
14111610
Cartulina
25
Unidad
2204001|002-0421|CARTULINA COLOR ROSADA
CARTUINA COLOR ROSADA
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111610
Cartulina
10
Unidad
2204001|002-0422|CARTULINA COLOR VERDE OSCURO
CARTULINA COLOR VERDE OSCURO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
2204001|002-0533|POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM
PORT IT MEDIANO 7,6X7,6 DISTINTOS COLORES
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
4
Unidad
2204001|002-0580|PORTA SCOTH MEDIANO
PORTA SCOTH MEDIANO FULTONS
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
44111509
Portalápiz
6
Unidad
2204001|049-0289|PORTA LAPIZ REJILLA
PORTA LAPIZ REJILLA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.976
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
10
Caja
2204001|6500-05|ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES
ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES BALI
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
2204001|6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO
ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO BURDEO AUCA
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
Total Neto
$ 1.484.506
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.056
TOTAL OC
$ 1.766.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.