Orden de Compra. Nº1063538-8449-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-100-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-8449-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-100-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-100-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4930
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 1885273,86
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Enrique
Razón Social Ingenieria y servicios Quantum SpA
R.U.T. 76.280.014-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gustavo Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121309
Cajas eléctricas especiales1Unidad no definidaINSPECCION MENSUAL POR ANALISIS DE REDES Y TERMOGRAFIA CON ARRIENDOS DE EQUIPOS VALOR ARRIENDO MESUAL -1X ANALIZADOR DE RED FLUKE-1777 - 1X CÁMARA TERMOGRÁFICA TI480-PRO_9HZ $ 1.610.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.113 $ 1.610.113
39121303
Cajas eléctricas1GlobalPROVISION E INSTALACION DE DOS FILTROS ARMONICOS 2xFILTRO ACCUSINE 200 A, 2x FILTRO ACCUSINE 120 A y accesorios según cotización $ 4.814.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.814.381 $ 4.814.381
39121309
Cajas eléctricas especiales1GlobalINSPECCION SEMESTRAL OBLIGATORIA Mantenimiento Semestral hasta 24 meses post instalación Y Control de marcha blanca 3 dias corridos post instalación $ 3.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.000 $ 3.498.000
Total Neto $ 9.922.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.885.274
TOTAL OC $ 11.807.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.