Orden de Compra. Nº1063538-896-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-46-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-896-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-46-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-46-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4859
Usuario SIGFE pmirandaa
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 243789
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.T.i. LTDA
Razón Social DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA
R.U.T. 89.921.900-7
Sucursal D.T.i. LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos1CajaSAS IgG IEF KIT(BANDAS OLIGOCLONALES) HELENACATALOGO HL102200 SAS-IgG-IEF KIT: INCLUYE HL102201 SAS-IgG IEF GEL KIT- HL102202 SAS- IgG IEF REAGENT- DHL3100 SOLUCION REP PREP 10M. $ 696.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000
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Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos1Frasco233-2563|AFSA2 HEMO CONTROL CAT Nª 5330AFSA2 HEMO CONTROL CATALOGO 5330. MARCA HELENA 1X1.0ML 1VIAL. ESTE PRODUCTO NO SE MANTIENE EN STOCK, SE SOLICITA A NUESTRO PROVEEDOR CUANDO EL CLIENTE LO REQUIERE, TENIENDO UNA DEMORA DE ENTREGA DE 50 DIAS APROXIMADAMENTE. $ 336.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.220 $ 336.220
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Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos4Caja233-2693|SAS - 1 APLICATORS ( 19 X 12) CAT. 210200SAS-1 APLICATORS CAJA 1X10 UNIDADES MARCA HELENA.CATALOGO 210200. $ 62.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.880 $ 250.880
Total Neto $ 1.283.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.789
TOTAL OC $ 1.526.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.