Orden de Compra. Nº
1063538-98-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-98-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-166-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 490
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
73606
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
efical-segcal
Razón Social
MARÍA INÉS NOVOA ROMERO
R.U.T.
6.815.447-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad
(2204010)033-0426|BROCA METAL DE 3 MM
Broca para metal 3 mm.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27112801
Brocas
2
Unidad
(2204010)033-0429|BROCA METAL DE 5 MM
Broca para metal 5 mm.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
27112801
Brocas
2
Unidad
(2204010)033-0431|BROCA METAL DE 8 MM
Broca para metal 8 mm.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31161503
Clavo-tornillo
4
kilogramo
(2204010)033-0058|CLAVOS 3 PULGADAS
Clavos corriente 3p
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31161503
Clavo-tornillo
4
kilogramo
(2204010)033-0060|CLAVOS 4 PULGADAS
Clavos corriente 4p
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31161503
Clavo-tornillo
2
kilogramo
(2204010)033-3149|CLAVOS 5 PULGADAS
Clavos corriente 5p
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
42251801
Tablas de pernos o accesorios para rehabilitación o terapia
120
Unidad
(2204010)033-1484|PERNO CABEZA PLANA 1/4 X 1 1/2 CON TUERCA MARIPOSA
Perno zincado cabeza plana 1-4x1 1-2. con tuerca mariposa
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
42251801
Tablas de pernos o accesorios para rehabilitación o terapia
50
Unidad
(2204010)043-2878|PERNO COCHE 1/4 X 1/4
Perno coche zincado 1-4x1-4, con tuerca
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
11101712
Aleación ferrosa
5
Tira
005-1232|PLETINA DE FIERRO 2,5 CM X 3 METROS
Pletina plana fierro 25 mm. x 3 mts.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
27111508
Sierras
3
Unidad
(2204012)005-2230|SACHET DE SIERRA BIMETAL • SACHET DE SIERRA BIMETAL. SACHET TRAE 5 UNIDADES
Juego de 5 sierras bimetal
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
11101506
Yeso
15
Saco
(2204999)033-0493|YESO ESPUMA SACO 25 KG
Yeso espuma
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 387.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.606
TOTAL OC
$ 461.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.