Orden de Compra. Nº1063538-98-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-98-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-166-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-166-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 490
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 73606
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARÍA INÉS NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2Unidad(2204010)033-0426|BROCA METAL DE 3 MMBroca para metal 3 mm. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27112801
Brocas2Unidad(2204010)033-0429|BROCA METAL DE 5 MMBroca para metal 5 mm. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
27112801
Brocas2Unidad(2204010)033-0431|BROCA METAL DE 8 MMBroca para metal 8 mm. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31161503
Clavo-tornillo4kilogramo(2204010)033-0058|CLAVOS 3 PULGADASClavos corriente 3p $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31161503
Clavo-tornillo4kilogramo(2204010)033-0060|CLAVOS 4 PULGADASClavos corriente 4p $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31161503
Clavo-tornillo2kilogramo(2204010)033-3149|CLAVOS 5 PULGADASClavos corriente 5p $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42251801
Tablas de pernos o accesorios para rehabilitación o terapia120Unidad(2204010)033-1484|PERNO CABEZA PLANA 1/4 X 1 1/2 CON TUERCA MARIPOSAPerno zincado cabeza plana 1-4x1 1-2. con tuerca mariposa $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42251801
Tablas de pernos o accesorios para rehabilitación o terapia50Unidad(2204010)043-2878|PERNO COCHE 1/4 X 1/4Perno coche zincado 1-4x1-4, con tuerca $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11101712
Aleación ferrosa5Tira005-1232|PLETINA DE FIERRO 2,5 CM X 3 METROSPletina plana fierro 25 mm. x 3 mts. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27111508
Sierras3Unidad(2204012)005-2230|SACHET DE SIERRA BIMETAL • SACHET DE SIERRA BIMETAL. SACHET TRAE 5 UNIDADES Juego de 5 sierras bimetal $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
11101506
Yeso15Saco(2204999)033-0493|YESO ESPUMA SACO 25 KGYeso espuma $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 387.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.606
TOTAL OC $ 461.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.