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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063796-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063796-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
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R.U.T. |
69.150.400-k |
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Dirección de Facturación |
Ejercito Nº 1058 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1009470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ejercito Nº 1058 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES HC SPA |
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Razón Social |
TRANSPORTES HC SPA
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R.U.T. |
77.701.697-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES HC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161804
| Emulsiones | 2 | Unidad | Se necesita la adquisición de Gravilla y emulsión Asfáltica según indicaciones:
-130 Mt3 de GRAVILLA BAJO 3/8 SIN FINOS LIMPIA Y SECA
-2 TONELADAS DE EMULSION ASFALTICA CSR2
La entrega saliendo desde planta a medida que se requiera ya que no se pueden almacenar ambos productos. | |
$ 2.656.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.313.000
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$ 5.313.000
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Total Neto
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$ 5.313.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.009.470
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$ 6.322.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.