|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1064616-33-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención preventiva DVR sistemas de seguridad. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
|
|
R.U.T. |
60.701.001-3 |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos 670 piso 8 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
133000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 670 piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
H&O SPA |
|
Razón Social |
H&O SPA
|
|
R.U.T. |
77.147.439-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
H&O SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92121701
| Mantenimiento de alarmas | 1 | Unidad | Efectuar una mantención preventiva DVR sistemas de seguridad y vigilancia, instalados en las oficinas de la FNE en Huérfanos 670, pisos 9 y 10, Santiago, con frecuencia anual y por un período de 2 años. Expediente #0187-25. Valor anual $416.500 IVA incluido. | Cotización |
$ 700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 700.000
|
$ 700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.000
|
|
$ 833.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.