Orden de Compra. Nº1065268-291-SE19 "CS MANTENCION A/C SAMU 2019 - 3942"
Recuerde que el responsable del pago es BIENES Y SERVICIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-291-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CS MANTENCION A/C SAMU 2019 - 3942
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1065268-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social BIENES Y SERVICIOS
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 435
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago: La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a su recepción conforme, como lo establece la ley para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENES Y SERVICIOS
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO
Comuna Los Angeles
Impuesto 130630,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vnc Climatizacion
Razón Social CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIER NOVOA BASCUÑAN
R.U.T. 76.824.031-0
Sucursal Vnc Climatizacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació7UnidadMantención A/C. Cassette Mantención A/C. Cassette $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.930 $ 167.930
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació18UnidadMantención A/C. Sprit MuroMantención A/C. Sprit Muro $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.820 $ 431.820
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació22UnidadMantención extractoresMantención extractores $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780
Total Neto $ 687.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.631
TOTAL OC $ 818.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.