Orden de Compra. Nº1065268-31-CC26 "CC - ARRIENDO IMPRESORA SAMU BIOBIO ENERO 2026 22.09.005.001 SAMU 35070 (yuj)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-31-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CC - ARRIENDO IMPRESORA SAMU BIOBIO ENERO 2026 22.09.005.001 SAMU 35070 (yuj)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna Los Angeles
Impuesto 13662,14
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2026
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION

El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Departamento de Gestión de recursos financieros del Servicio de Salud Biobío, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos.

OBS. DESPACHO:

LAS ACORDADAS SEGUN BASES DE LICITACION DEL CONVENIO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACT S.A.
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalARRIENDO DE IMPRESORA SEGUN DETALLE ADJUNTO ENERO 2026ARRIENDO DE IMPRESORA SEGUN DETALLE ADJUNTO ENERO 2026 $ 71.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.906 $ 71.906
Total Neto $ 71.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.662
TOTAL OC $ 85.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.