Orden de Compra. Nº1065268-331-SE24 "CS - REPARATIVA HXRP-41 -22.06.002.002 - SAMU 24009(yuj)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-331-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CS - REPARATIVA HXRP-41 -22.06.002.002 - SAMU 24009(yuj)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1065268-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1148
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
Comuna Los Angeles
Impuesto 111228,85
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2024
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION

LO INDICADO EN LA OFERTA, En caso de no poder cumplir con el despacho antes de 25/12/2024, el proveedor podrá emitir una boleta del garantía por el pago anticipado de la totalidad de la factura, emitir la factura y adjuntar la boleta y con eso se puede liberar el pago anticipado para esperar la entrega de los bienes o servicios comprometidos en esta OC. SE SOLICITA EMITIR FACTURA ANTES DEL 25/12/2024

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaMANTENCION REPARATIVA QUE INCLUYE REVISIÓN DE BATERÍAS Y CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA MÓVIL SAMU PATENTE: HXRP-41 / SE ADJUNTA ORDEN DE TRABAJO N° 204648246 MANTENCION REPARATIVA QUE INCLUYE REVISIÓN DE BATERÍAS Y CAMBIO DE CINTURONES DE SEGURIDAD PARA MÓVIL SAMU PATENTE: HXRP-41 / SE ADJUNTA ORDEN DE TRABAJO N° 204648246 $ 585.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.415 $ 585.415
Total Neto $ 585.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.229
TOTAL OC $ 696.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.