Orden de Compra. Nº1065268-68-SE24 "CS - MANTENCION REPARATIVA A MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN - 22.06.006.004 SAMU 17413 (yuj)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1065268-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCION REPARATIVA A MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN - 22.06.006.004 SAMU 17413 (yuj)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1065268-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 340
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
R.U.T. 61.999.260-1
Dirección de Facturación AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO
Comuna Los Angeles
Impuesto 48070
Dirección de Envío de la Factura AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2024
TítuloDescripción
DESPACHOsegún lo indicado en las bases de licitación
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181804
Accesorios para sondas o sensores de oxímetros de 1UnidadMANTENCION REPARATIVA A MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM20, NUMERO DE SERIE M19C02970005 SE ADJUNTA PDF CON DETALLE COTIZACIÓN N°4534MANTENCION REPARATIVA A MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IM20, NUMERO DE SERIE M19C02970005 SE ADJUNTA PDF CON DETALLE COTIZACIÓN N°4534 $ 253.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.000 $ 253.000
Total Neto $ 253.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.070
TOTAL OC $ 301.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.