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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1066108-1302-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Carro 249/USEP Los Angeles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1969-5-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Región del Bio Bío Arauco-Bio Bío |
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Razón Social |
Región del Bio Bío
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R.U.T. |
61.004.068-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
gaparedesv |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Región del Bio Bío
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R.U.T. |
61.004.068-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. VICUÑA MACKENNA 530, LOS ANGELES |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
98895 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. VICUÑA MACKENNA 530, LOS ANGELES |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2019 |
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Proveedor |
benitocandia |
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Razón Social |
BENITO ISRAEL CANDIA ACUNA
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R.U.T. |
12.325.850-9 |
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Sucursal |
benitocandia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111716
| Batería de oxido de mercurio | 1 | Unidad no definida | Conforme a presupuesto 697 del 17/10/19
cambio batería- scanner-regeneración PDF-etc. | Conforme a presupuesto 697 del 17/10/19
cambio batería- scanner-regeneración PDF-etc. |
$ 520.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.500
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$ 520.500
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Total Neto
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$ 520.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.895
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$ 619.395
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.