Orden de Compra. Nº
1066115-1297-SE19
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ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PARA EL AREA DE MANTENCION DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE VICTORIA, GENDARMERIA DE CHILE - REGION DE LA ARAUCANIA.
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Recuerde que el responsable del pago es Región de La Araucanía Malleco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1066115-1297-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, PARA EL AREA DE MANTENCION DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE VICTORIA, GENDARMERIA DE CHILE - REGION DE LA ARAUCANIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1968-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía Malleco
Razón Social
Región de La Araucanía Malleco
R.U.T.
61.004.087-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3256 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Región de La Araucanía Malleco
R.U.T.
61.004.087-k
Dirección de Facturación
GIRO AGRICOLA Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Victoria, RUT 61.938.100-9 Giro Agrícola, Despachar a Avda Prat Nº 210 en Victoria, Región de
Comuna
Victoria
Impuesto
84580,1891
Dirección de Envío de la Factura
GIRO AGRICOLA Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Victoria, RUT 61.938.100-9 Giro Agrícola, Despachar a Avda Prat Nº 210 en Victoria, Región de
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112708
Lijadoras mecánicas
1
Unidad
LIJADORA MAKITA ORBITAL 112 X 102-180. Según Cotizacion
LIJADORA MAKITA ORBITAL 112 X 102-180
$ 38.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.891
$ 38.891
27111508
Sierras
1
Unidad
SIERRA CALADORA MAKITA 450W. Según cotización.
SIERRA CALADORA MAKITA 450W.
$ 76.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.807
$ 76.807
30111601
Cemento
25
Bolsa
CEMENTO POLPAICO 25 KILOS. Según cotización.
CEMENTO POLPAICO 25 KILOS.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.525
$ 73.529
31162003
Clavos de acabado
1
Caja
CLAVO X CAJA DE 4". Según Cotización.
CLAVO X CAJA DE 4".
$ 20.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.597
$ 20.597
31162006
Clavos de alambre
1
Caja
CLAVO X CAJA DE 3". Según Cotización.
CLAVO X CAJA DE 3".
$ 20.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.597
$ 20.597
32141108
Clavijas de electrodo
20
kilogramo
ELECTRODO INDURA 6011 1/8 3.2mm.
ELECTRODO INDURA 6011 1/8 3.2mm.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
DISCO KLINGSPOR 7" INOX A46TZ ESPECIAL. Según Cotización.
DISCO KLINGSPOR 7" INOX A46TZ ESPECIAL.
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.109
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
DISCO KLINGSPOR 4 1/2 CORTE METAL A24. Según Cotización.
DISCO KLINGSPOR 4 1/2 CORTE METAL A24.
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.781
31211910
Mitones
20
Par
GUANTE LEGEND CABRITILLA CROMO S/FORRO. Según Cotización.
GUANTE LEGEND CABRITILLA CROMO S/FORRO.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.360
$ 24.370
11101712
Aleación ferrosa
6
Tira
FIERRO RED LISO 6 (1.33 K/BA) 1/4. Según Cotización.
FIERRO RED LISO 6 (1.33 K/BA) 1/4.
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.204
$ 6.202
53102503
Sombreros
10
Unidad
GORRO LEGIONARIO BEIGE MARITEX. Según Cotización.
GORRO LEGIONARIO BEIGE MARITEX.
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.235
11121611
Tablero de partículas
4
Plancha
TRUPAN 5.5 MM X 1.52MT X 2.44 MT. Según Cotización.
TRUPAN 5.5 MM X 1.52MT X 2.44 MT.
$ 9.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.052
$ 38.050
15111505
Butano
10
Unidad
GAS BUTANO DESECHABLE 190 GRS. Según cotización.
GAS BUTANO DESECHABLE 190 GRS.
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
31162810
Empalmes o placas de unión
1
Unidad
UNION AMERICANA PVC HID. 75MM. Según Cotización.
UNION AMERICANA PVC HID. 75MM.
$ 9.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.176
$ 9.176
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TERMINAL PVC HID. 50MM HE. Según Cotización.
TERMINAL PVC HID. 50MM HE.
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 471
$ 471
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
PEGAMENTO PVC 240 CC. HOFFENS. Según Cotización.
PEGAMENTO PVC 240 CC. HOFFENS.
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
31241501
Lentes
10
Unidad
LENTE SPY FLEX PLUS GRIS. Según Cotización.
LENTE SPY FLEX PLUS GRIS.
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.300
$ 16.303
Total Neto
$ 445.159
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.580
TOTAL OC
$ 529.739
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.