Orden de Compra. Nº1066115-1339-SE19 "Adquisición de materiales de construcción solicitados por el CDP de Curacautín "
Recuerde que el responsable del pago es Región de La Araucanía Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1066115-1339-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción solicitados por el CDP de Curacautín
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía Malleco
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3422 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Facturación Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557,Victoria,
Comuna Victoria
Impuesto 19922,05882021
Dirección de Envío de la Factura Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557,Victoria,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2019
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho.-

Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:18 Hrs., y Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222803
Canal de riego1TiraCANAL U 150 X 50 X 3 MM.-CANAL U 150 X 50 X 3 MM.- $ 22.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.714 $ 22.714
30222803
Canal de riego1TiraCANAL U 50 X 25 X 2 MM.-CANAL U 50 X 25 X 2 MM.- $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.899 $ 5.899
30102201
Plancha de aleación ferrosa1PlanchaPLANCHA NEGRA 2MM.-PLANCHA NEGRA 2MM.- $ 33.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.168 $ 33.168
23153138
Cabezales de corte o desbastado15UnidadDISCO KLINGSPORT 4 1/2 INOXI. A60 EXTRA.-DISCO KLINGSPORT 4 1/2 INOXI. A60 EXTRA.- $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.807
23153138
Cabezales de corte o desbastado2UnidadDISCO KLINGSPORT 4 1/2 DESBASTE A24R EXTRA.-DISCO KLINGSPORT 4 1/2 DESBASTE A24R EXTRA.- $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
11101712
Aleación ferrosa4BolsaPOMEL ACERO 3/4" X 100 BOLSA PAR.-POMEL ACERO 3/4" X 100 BOLSA PAR.- $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.261
41115608
Electrodo selectivo de iones5kilogramoELECTRODO INDURA 6011 3/32 2.4MM.-ELECTRODO INDURA 6011 3/32 2.4MM.- $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.723
86131502
Pintura2UnidadANTICORROSIVO NEGRO 1 LTR.-ANTICORROSIVO NEGRO 1 LTR.- $ 2.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.358 $ 5.357
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 3.-BROCHA HELA 3.- $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697 $ 2.697
31211904
Brochas1UnidadRODILLO HELA 160 MM.-RODILLO HELA 160 MM.- $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
Total Neto $ 104.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.922
TOTAL OC $ 124.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.