|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1067778-13-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACION DE CONTRATO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
835-9-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Tecnologías de Información |
|
Razón Social |
FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
|
|
R.U.T. |
60.701.001-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 670, piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
|
|
R.U.T. |
60.701.001-3 |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos 670, piso 8 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
30472200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 670, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Período de Vigencia | Del 01.12.2021 al 30.11.2024 |
|
|
Proveedor |
COINSA |
|
Razón Social |
COMPUTACION E INGENIERIA S A
|
|
R.U.T. |
96.693.120-5 |
|
Sucursal |
COINSA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211501
| Servidores | 36 | Mes | Arriendo de equipos informáticos de acuerdo a descripción contenida en las Bases Técnicas de Licitación. | A continuación, se entrega el Valor en Pesos de la Cuota mensual Neta, que incluye todo el Hardware, Software y Servicios solicitados en las Bases, también se incluyen mejoras de valor agregado al equipamiento y servicios. |
$ 4.455.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.380.000
|
$ 160.380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.472.200
|
|
$ 190.852.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.