Orden de Compra. Nº1067778-22-CC23 "Upgrade equipos compra coordinada 1067778-35-CC22"
Recuerde que el responsable del pago es FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1067778-22-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Upgrade equipos compra coordinada 1067778-35-CC22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tecnologías de Información
Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
R.U.T. 60.701.001-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
R.U.T. 60.701.001-3
Dirección de Facturación Huérfanos 670, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 2002,41
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros1UnidadVencimiento al término de contrato madre OC 1067778-35-CC22. Pago en cuotas mensuales, contadas desde la fecha en que queden efectivamente instaladas y operativas las memorias, según certifique la Contraparte Técnica designada por la FNE Para 25 unidades de equipos - Servicio de Instalación de Memorias de 16GB y Disco de 1TB para los equipos M75s Gen2 AMD del arriendo conjunto3 US$ 10.539,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.539,00 US$ 10.539,00
Total Neto US$ 10.539,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.002,41
TOTAL OC US$ 12.541,41


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.