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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1068620-89-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1068620-52-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Maipon N°428 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
68846,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipon N°428 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2024 |
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Proveedor |
Serpa |
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Razón Social |
COMERCIAL SERPA SPA
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R.U.T. |
76.086.872-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Serpa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161803
| Aerosoles | 12 | Unidad | AROMATIZANTE SURTIDOS EN AEROSOL 225 gr
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$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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14111703
| Toallas de papel | 7 | Pack | PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS C/U PACK DE 6 ROLLOS
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$ 7.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.150
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$ 52.150
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14111703
| Toallas de papel | 54 | Pack | TOALLA DE PAPEL JUMBO, 250 METROS C/U PACK 2 ROLLOS
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$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.800
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$ 280.800
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47131603
| Esponjas | 50 | Pack | ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA x 3 UNIDADES
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$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 362.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.846
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$ 431.196
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.