Orden de Compra. Nº1069-113-SE20 "REPARACIÓN DE CAMIÓN MERCEDES BENZ 12X-CNMB783"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069-113-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CAMIÓN MERCEDES BENZ 12X-CNMB783
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3100200440011006-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Jorge Schyte 31
Comuna Porvenir
Impuesto 2372882,26
Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaMano de Obra Mecánica, Repuestos, Trabajos Fuera de Taller, Lubricantes y Materiales detallados en el Presupuesto Nº 202927631.Mano de Obra Mecánica, Repuestos, Trabajos Fuera de Taller, Lubricantes y Materiales detallados en el Presupuesto Nº 202927631. $ 12.488.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.488.854 $ 12.488.854
Total Neto $ 12.488.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.372.882
TOTAL OC $ 14.861.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.