Orden de Compra. Nº1069-121-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-50-L112"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069-121-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-50-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069-50-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Jorge Schyte 31
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN MANUEL LONCON PEREZ
Razón Social JUAN MANUEL LONCON PEREZ
R.U.T. 3.508.730-3
Sucursal JUAN MANUEL LONCON PEREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO DE ARMADO DE TUBO DE ACERO CORRUGADO D = 0,80 m  $ 989.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.000 $ 989.000
Total Neto $ 989.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 989.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.