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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069-124-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-21-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1069-21-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JORGE SCHYTHE 31 PORVENIR |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE SCHYTHE 31 PORVENIR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
transportes hugo rojas |
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Razón Social |
HUGO DE LA CRUZ ROJAS ROJAS
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R.U.T. |
12.397.303-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
transportes hugo rojas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 13000 | Metro Cúbico | Convenio extracción material granular según especificaciones mencionadas en las presentes bases (2.1 de las Especificaciones Técnicas). En la oferta se debe digitar sólo cantidad 1 y el precio $ 1. En el ANEXO C
_ Precio se debe indicar el valor por metr | validez de la oferta 70 días |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000.000
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$ 234.000.000
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Total Neto
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$ 234.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 234.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.