Orden de Compra. Nº1069-22-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-5-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069-22-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-5-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069-5-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Jorge Schyte 31
Comuna *
Impuesto 186848,85
Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGECSA LTDA.
Razón Social COMERCIAL INGECSA LTDA.
R.U.T. 76.038.804-1
Sucursal INGECSA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados3UnidadNeumaticos 16,9 x 28  $ 327.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.415 $ 983.415
Total Neto $ 983.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.849
TOTAL OC $ 1.170.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.