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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069-33-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1069-10-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Los Valores netos con flete incluido hasta nuestra bodega Ubicada en jorge Schythe N° 31, Porvenir, Tierra del Fuego, Indicar en días la entrega desde emitida la Orden de Compra |
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Proveniente de Licitación
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1069-10-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Schyte 31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Schyte 31 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
106400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Schyte 31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
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R.U.T. |
7.554.460-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 200 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | BITACORAS CONTROL DIARIO UNA ORIGINAL DOS COPIAS CON PREPICADO MAS DOS HOJAS CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.400
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$ 666.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.