Orden de Compra. Nº1069-55-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-38-R109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069-55-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-38-R109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069-38-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Jorge Schyte 31
Comuna Porvenir
Impuesto 128637,41
Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C. KAUFMANN S.A. - PUNTA ARENAS
Razón Social COMERCIAL KAUFMANN S A
R.U.T. 96.572.360-9
Sucursal C. KAUFMANN S.A. - PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas6UnidadPlumillas Limpiaparabrisas  $ 9.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.838 $ 59.838
25172901
Iluminación exterior para automóviles2UnidadGoma Guardapolvo Palanca cambio  $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
31161601
Pernos de anclaje15UnidadPernos de Rueda  $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.855 $ 27.855
31161602
Pernos ciegos15UnidadTuercas de Pernos de Rueda  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
31171527
Conos de rodamiento4UnidadCrucetas de Cardam  $ 14.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.056 $ 59.056
40161513
Filtros de combustible10UnidadFiltros de Petroleo Diesel A.3760927301KZ  $ 7.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.510
40161505
Filtros de aire8UnidadFiltro de Aire A.346.094.81.04  $ 28.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.560 $ 227.560
40161505
Filtros de aire10UnidadFiltro Secador de Aire AL-12  $ 17.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.810 $ 177.810
Total Neto $ 677.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.637
TOTAL OC $ 805.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.