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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069-55-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-13-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1069-13-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Schyte 31 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
5355720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Schyte 31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMARESA S.A. |
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Razón Social |
EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A
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R.U.T. |
83.162.400-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMARESA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 1 | Global | Adquisición de Geotextil, para ser utilizado en trabajos de Conservación por Administración Directa, Cotizar valor $1 (en campo electrónico), por ser licitación según Anexo “B”, Variables de Oferta, se debe incluir el valor económico.
Las telas de tipo g | Geotextil KN-200 FORMATO 6X200m |
$ 28.188.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.188.000
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$ 28.188.000
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Total Neto
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$ 28.188.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.355.720
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$ 33.543.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.