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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069-99-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Schyte 31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Schyte 31 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
26512 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Schyte 31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Interfuego Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.175.666-4 |
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Sucursal |
Interfuego Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601 2239-9-LP13
| Extintores | 2 | | (1527108 )EXTINTOR ROMA DIOXIDO DE CARBONO CO2 5KG UNIDAD 1528987 | (1527108) EXTINTOR ROMA DIOXIDO DE CARBONO CO2 5KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 66.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.400
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$ 133.400
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46191601 2239-9-LP13
| Extintores | 1 | | (1351683 )EXTINTOR FIRST SECURITY PQS CERTIFICACION 2 K 1377983 | (1351683) EXTINTOR FIRST SECURITY PQS CERTIFICACION 2 K; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.480
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$ 13.480
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Total Neto
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$ 146.880
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Descuento
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$ 7.344
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.512
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 166.048
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.