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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-1046-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UAPO- DESDE COMPRA ÁGIL: 1069417-623-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
CALLE BULNES 661 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
41632,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BULNES 661 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferre MarFe |
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Razón Social |
RODRIGO ANTONIO MARABOLI FERRADA
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R.U.T. |
15.160.803-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferre MarFe |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ENCHUFE PARA UNIDAD DE LA UAPO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO MEMO NRO. 119 SUB DIRECCIÓN. | MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ENCHUFE PARA UNIDAD DE LA UAPO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO MEMO NRO. 119 SUB DIRECCIÓN. |
$ 219.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.120
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$ 219.120
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Total Neto
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$ 219.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.633
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$ 260.753
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.