Orden de Compra. Nº1069417-1058-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-125-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1058-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-125-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-125-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación argentina n° 15
Comuna Chillán
Impuesto 227221
Dirección de Envío de la Factura argentina n° 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian rodrigo
Razón Social montajes y servicios industriales cristian cament
R.U.T. 76.514.931-2
Sucursal cristian rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadMANTENCION DE EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO EN EL CESFAM LOS VOLCANES,VER ARCHIVO ADJUNTO, SOLICITADO EN ORD. 6012-262 A-2020, CTA.215-22-06-004, C.C.010105, PTO.DISP.$ 3.000.000.- PREOBLIGACION 5-2155.-MANTENCION DE EQUIPOS DE AIREACONDICIONADO EN EL CESFAM LOS VOLCANES $ 1.195.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195.900 $ 1.195.900
Total Neto $ 1.195.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.221
TOTAL OC $ 1.423.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.