Orden de Compra. Nº1069417-1185-SE25 "COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISAMU CHILLAN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1185-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISAMU CHILLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-207-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 402068,5
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241216
Piritiona de cinc209PotePASTA LASSAR POMADA POTE x 30 GR  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100
51171630
Aceite mineral25PoteVASELINA AZUFRADA UNGÜENTO 0,06 POTE 50 GRS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
51171630
Aceite mineral14PoteVASELINA SOLIDA UNGÜENTO POTE x 30 GRS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
51191601
Dextrosa1992FrascoGLUCOSA SOLUCION 75 MG/250 ML  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892.400 $ 1.892.400
Total Neto $ 2.116.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.068
TOTAL OC $ 2.518.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.