Orden de Compra. Nº1069417-124-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-15-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-124-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-15-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-15-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación ..............
Comuna Chillán
Impuesto 260870
Dirección de Envío de la Factura ..............
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STERISUPPORT SPA
Razón Social INFINITY INVESTMENT SPA
R.U.T. 76.444.275-K
Sucursal STERISUPPORT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad- MANTENCIÓN DE EQUIPO AUTOCLAVE, TRES (3) MANTENCIONES, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN.MANTENCION EQUIPO AUTOCLAVE - CESFAM ULTRAESTACION.REPUESTOS E INSUMOS DESCRITOS $ 1.373.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.000 $ 1.373.000
Total Neto $ 1.373.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.870
TOTAL OC $ 1.633.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.