Orden de Compra. Nº
1069417-1312-SE25
"
SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS MARZO 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1312-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS MARZO 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
34829,28
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1119
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.952
$ 8.952
44101501
Fotocopiadoras
3157
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA DISAMU
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA DISAMU
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.256
$ 25.256
44101501
Fotocopiadoras
2417
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.336
$ 19.336
44101501
Fotocopiadoras
622
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.976
$ 4.976
44101501
Fotocopiadoras
2396
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.168
$ 19.168
44101501
Fotocopiadoras
1409
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.272
$ 11.272
44101501
Fotocopiadoras
1676
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN
SERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.408
$ 13.408
44101501
Fotocopiadoras
1776
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.208
$ 14.208
44101501
Fotocopiadoras
8342
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.736
$ 66.736
Total Neto
$ 183.312
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.829
TOTAL OC
$ 218.141
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.