Orden de Compra. Nº1069417-1312-SE25 "SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS MARZO 2025 "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1312-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 34829,28
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1119UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952
44101501
Fotocopiadoras3157UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA DISAMUSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA DISAMU $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.256 $ 25.256
44101501
Fotocopiadoras2417UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANESSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.336 $ 19.336
44101501
Fotocopiadoras622UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMUSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.976
44101501
Fotocopiadoras2396UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.168 $ 19.168
44101501
Fotocopiadoras1409UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPOSERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.272 $ 11.272
44101501
Fotocopiadoras1676UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN SERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.408 $ 13.408
44101501
Fotocopiadoras1776UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.208 $ 14.208
44101501
Fotocopiadoras8342UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.736 $ 66.736
Total Neto $ 183.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.829
TOTAL OC $ 218.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.