Orden de Compra. Nº1069417-1364-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-168-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1364-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-168-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-168-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 703000
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA JUAN SALLORENZO ARTEAGA EIRL
Razón Social CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUAN EDUARDO SALLORENZO
R.U.T. 76.164.737-7
Sucursal CONSTRUCTORA JUAN SALLORENZO ARTEAGA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111703
Mueble de almacenaje no modular5UnidadMUEBLES PARA ATENCION DE PUBLICO,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA Cesfam San Ramón Nonato, Ord. Nro. 6009/648/2019, Cuenta Nro. 215-29-04, c.c. 010102 por un monto total de $5.287.500, impuestos incluidos.EXPERIENCIA EN EL RAMO MUEBLERIA. $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.000 $ 3.700.000
Total Neto $ 3.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 703.000
TOTAL OC $ 4.403.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.