Orden de Compra. Nº1069417-1395-SE25 "COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISAMU CHILLAN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1395-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISAMU CHILLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-207-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-10, 318 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 322411
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241216
Piritiona de cinc215PotePASTA LASSAR POMADA POTE x 30 GR  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
51171630
Aceite mineral65PoteVASELINA AZUFRADA UNGÜENTO 0,06 POTE 50 GRS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.750 $ 61.750
51171630
Aceite mineral33PoteVASELINA SOLIDA UNGÜENTO POTE x 30 GRS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050
51191601
Dextrosa1488FrascoGLUCOSA SOLUCION 75 MG/250 ML  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413.600 $ 1.413.600
Total Neto $ 1.696.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.411
TOTAL OC $ 2.019.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.