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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-1426-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS DISAMU CHILLAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1069417-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
741918,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311515
| Vendajes hidrocoloides | 64 | Unidad | APÓSITO HIDROCOLOIDE FINO TRANSLÚCIDO 10 X 10 CM | |
$ 1.419,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.816
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$ 90.816
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42311515
| Vendajes hidrocoloides | 210 | Unidad | APOSITO DE MATRIZ IMPREGNADA CON TECNOLOGIA TLC -NOSF 10X10 | |
$ 18.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.814.020
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$ 3.814.020
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Total Neto
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$ 3.904.836
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741.919
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$ 4.646.755
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.