Orden de Compra. Nº1069417-1567-SE25 "SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1567-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 41676,88
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1212UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA FARMACIA COMUNALSERVICIO FOTOCOPIAS PARA FARMACIA COMUNAL $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696
44101501
Fotocopiadoras1466UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.728 $ 11.728
44101501
Fotocopiadoras2253UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍASERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.024 $ 18.024
44101501
Fotocopiadoras4992UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANESSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.936 $ 39.936
44101501
Fotocopiadoras87UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU HERMINDA MARTIN 557SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU HERMINDA MARTIN 557 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696
44101501
Fotocopiadoras2350UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
44101501
Fotocopiadoras1714UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPOSERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.712 $ 13.712
44101501
Fotocopiadoras4207UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN SERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.656 $ 33.656
44101501
Fotocopiadoras762UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS BULNES 661SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS BULNES 661 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.096 $ 6.096
44101501
Fotocopiadoras8376UnidadSERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.008 $ 67.008
Total Neto $ 219.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.677
TOTAL OC $ 261.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.