Orden de Compra. Nº
1069417-1567-SE25
"
SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS ABRIL 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1567-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
41676,88
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1212
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA FARMACIA COMUNAL
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA FARMACIA COMUNAL
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.696
$ 9.696
44101501
Fotocopiadoras
1466
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.728
$ 11.728
44101501
Fotocopiadoras
2253
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.024
$ 18.024
44101501
Fotocopiadoras
4992
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.936
$ 39.936
44101501
Fotocopiadoras
87
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU HERMINDA MARTIN 557
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU HERMINDA MARTIN 557
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 696
$ 696
44101501
Fotocopiadoras
2350
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
44101501
Fotocopiadoras
1714
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.712
$ 13.712
44101501
Fotocopiadoras
4207
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN
SERVICIO FOTOCOPIAS CESFAM ULTRAESTACIÓN
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.656
$ 33.656
44101501
Fotocopiadoras
762
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS BULNES 661
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS BULNES 661
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.096
$ 6.096
44101501
Fotocopiadoras
8376
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.008
$ 67.008
Total Neto
$ 219.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.677
TOTAL OC
$ 261.029
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.