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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-1593-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MAT.Y UTILES QUIR. PARA DISAMU CHILLAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2470-215-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud Municipal Chillán |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
.............. |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
113717,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
.............. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 60 | Unidad | GASA IMPREGNADA EN MIEL DE MENUCA DE 10X12 CM DE ALTA DENSIDAD EN ENVASE GRADO MÉDICO | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.400
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$ 419.400
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42311513
| Vendaje de gel | 20 | Unidad | MIEL DE MENUCA EN GEL ENVASE GRADO MÉDICO DE 14 GR
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$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.800
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$ 99.800
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41104115
| Contenedores de recogida con filtro de suero | 125 | Unidad | SET INFUSION SUERO AD X UD | |
$ 119,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.875
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$ 14.875
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 36 | Rollo | VENDA ELÁSTICA POROSA AUTOADHERENTE 10 CM. X 4,6 MTS. X ROLLO | |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.440
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$ 64.440
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Total Neto
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$ 598.515
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.718
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$ 712.233
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.