Orden de Compra. Nº
1069417-1660-SE25
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SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS MAYO 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1660-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS MAYO 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-188-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-315 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
33493,2
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kropsys
Razón Social
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T.
76.095.533-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kropsys
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
873
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA FARMACIA COMUNAL
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA FARMACIA COMUNAL
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.984
$ 6.984
44101501
Fotocopiadoras
1096
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM QUINCHAMALI
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.768
$ 8.768
44101501
Fotocopiadoras
5593
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DROGUERÍA
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.744
$ 44.744
44101501
Fotocopiadoras
2478
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM LOS VOLCANES
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.824
$ 19.824
44101501
Fotocopiadoras
76
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU HERMINDA MARTIN 557
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DISAMU HERMINDA MARTIN 557
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 608
$ 608
44101501
Fotocopiadoras
1829
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SOL DE ORIENTE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.632
$ 14.632
44101501
Fotocopiadoras
1538
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA UAPO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.304
$ 12.304
44101501
Fotocopiadoras
884
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS BULNES 661
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA DAS BULNES 661
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.072
$ 7.072
44101501
Fotocopiadoras
7668
Unidad
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO
SERVICIO FOTOCOPIAS PARA CESFAM SAN RAMÓN NONATO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.344
$ 61.344
Total Neto
$ 176.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.493
TOTAL OC
$ 209.773
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.