Orden de Compra. Nº
1069417-1665-AG25
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Adquisición de Materiales e Insumos de Aseo para el Centro Recreacional de Bienestar, dependiente de la Dirección de Salud. compra ágil: 1069417-550-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1665-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales e Insumos de Aseo para el Centro Recreacional de Bienestar, dependiente de la Dirección de Salud. compra ágil: 1069417-550-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-7 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
..............
Comuna
Chillán
Impuesto
9900,9
Dirección de Envío de la Factura
..............
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Anser Ltda.
Razón Social
COMERCIAL ANSER LTDA.
R.U.T.
76.919.459-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Anser Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
2
Botella
BOTELLAS DE CLORO GEL ETIQUETADO DE 900 ML-1000 ML APROX.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
47131810
Productos para lavar platos
1
Botella
LAVALOZAS LIQUIDO CON ETIQUETADO X 750 ML O SUPERIOR
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
47131805
Limpiadores de uso general
2
Botella
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF ETIQUEDADO DE -750 APROX. O SUPERIOR
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
12141901
Cloro Cl
2
Botella
CLORO (CLORINDA), X 4 LITROS O BIEN 8 BOTELLAS DE 1 LITRO, (NO CONCENTRADO.)
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON LIQUIDO DE GLICERINA HIPOALERGENICO ETIQUETADO X SACHET DE 1 LITRO O SUPERIOR (TIENE QUE SER HIPOALERGINICO)
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
47131816
Desodorantes
2
Unidad
DESINFECTANTE EN SPRAY TIPO HIGIENIX
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad
TRAPERO CON OJAL DE ALGODON
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
47131602
Paños de limpieza absorbente
12
Unidad
PAÑO DE LIMPIEZA ABSORVENTES MULTIUSO DE 40 X 40 APROX.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLON CON PALO MEDIDA ESTANDAR.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47131603
Esponjas
4
Unidad
ESPONJAS MULTIUSO DE LAVADO
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad
VIRUTILLAS PARA OLLA DE METAL
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
47121701
Bolsas de basura
10
Pack
BOLSAS DE BASURA 100 X 120 APROX.
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47121701
Bolsas de basura
2
Pack
BOLSAS DE BASURA 70 X 90 APROX.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
47121701
Bolsas de basura
5
Pack
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 APROX.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
14111703
Toallas de papel
4
Rollo
TOALLAS DE PAPEL DE 20 A 26 METROS APROXIMADOS.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
14111704
Papel higiénico
24
Rollo
PAPEL HIGIENICO X 50 METROS
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
Total Neto
$ 52.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.901
TOTAL OC
$ 62.011
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.