Orden de Compra. Nº1069417-1744-SE24 "SERVICIO LAVANDERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1744-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERÍA MES DE SEPTIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-43-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Impuesto 19142,69
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENE DEL CARMEN
Razón Social IRENE DEL CARMEN VILLEGAS SUAZO
R.U.T. 10.020.543-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRENE DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería2,4Unidad no definidaSERVICIO LAVANDERÍA CESFAM SOL DE ORIENTE SERVICIO LAVANDERÍA CESFAM SOL DE ORIENTE $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.336 $ 9.336
91111502
Servicios de lavandería4,3kilogramoSERVICIO LAVANDERÍA COSAM SERVICIO LAVANDERÍA COSAM $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.727 $ 16.727
91111502
Servicios de lavandería10kilogramoSERVICIO LAVANDERÍA CESFAM ISABEL RIQUELME SERVICIO LAVANDERÍA CESFAM ISABEL RIQUELME $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
91111502
Servicios de lavandería9,2kilogramoSERVICIO LAVANDERÍA CESFAM LOS VOLCANES SERVICIO LAVANDERÍA CESFAM LOS VOLCANES $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.788 $ 35.788
Total Neto $ 100.751
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.143
TOTAL OC $ 119.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.