Orden de Compra. Nº1069417-1845-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CON"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1845-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069417-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-310 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 94004,4
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina60UnidadAmarras 200 mm Amarras 200 mm $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina60UnidadBolsa 60x60 RO1% FARMACO 60Bolsa 60x60 RO1% FARMACO 60 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina20UnidadContenedor PRO 01 amarillo Contenedor PRO 01 amarillo $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina20UnidadContenedor PRO 01 rojoContenedor PRO 01 rojo $ 1.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina100UnidadContenedor PRO 06 amarillo Contenedor PRO 06 amarillo $ 3.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.500 $ 390.500
Total Neto $ 494.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.004
TOTAL OC $ 588.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.