Orden de Compra. Nº
1069417-1845-SE25
"
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CON
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1845-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CON
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1069417-196-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-310 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
94004,4
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Procesán Casa Matriz
Razón Social
PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T.
96.697.710-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
60
Unidad
Amarras 200 mm
Amarras 200 mm
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
60
Unidad
Bolsa 60x60 RO1% FARMACO 60
Bolsa 60x60 RO1% FARMACO 60
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.880
$ 23.880
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
20
Unidad
Contenedor PRO 01 amarillo
Contenedor PRO 01 amarillo
$ 2.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.300
$ 44.300
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
20
Unidad
Contenedor PRO 01 rojo
Contenedor PRO 01 rojo
$ 1.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.100
$ 34.100
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina
100
Unidad
Contenedor PRO 06 amarillo
Contenedor PRO 06 amarillo
$ 3.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.500
$ 390.500
Total Neto
$ 494.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.004
TOTAL OC
$ 588.764
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.